Risk Management Staff bersaman dengan Internal
Control Staff merupakan bawahan langsung dari Manager Of Internal Control
Branch, yang memiliki tugas secara umum mengawasi pelaksanaan prosedur
manajemen resiko untuk Kantor Cabang seperti mengawasi pemakaian program/ sis
tem/ prosedur manajemen resiko yang
berhubungan dengan operasional perbankan di kantor cabang dan menyusun laporan
resiko operasional kantor kantor cabang agar resiko operasional kantor
cabang dapat diminimalisir sesuai peraturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan
Risk Management Staff secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut :
Nama Jabatan :
Risk Management Staff
Jabatan Atasan Langsung
: Manager Of Internal Control Branch
Jabatan Bawahan
Langsung : -
Jabatan Bawahan Tidak Langsung :
-
Tanggung Jawab Utama
Aktivitas : Mengawasi
Ruang lingkup : Pelaksanaan prosedur
manajemen resiko untuk Kantor Cabang
Objektif : Resiko operasional Kantor Cabang dapat
diminimalisir sesuai peraturan yang berlaku
Tugas
Mengawasi pemakaian
program/ sistem/ prosedur manajemen resiko yang berhubungan dengan operasional
perbankan di Kantor Cabang
1.
Menerima update program/ sistem manajemen resiko dari kantor
pusat
2.
Memahami cara bekerja program/ sistem yang ada
3.
Memahami data/ input yang harus dimasukkan oleh userusre di
Kantor Cabang
4.
Menyampaikan kepada user di Kantor Cabang tentang data yang
harus diinput, deadline dan teknis lainnya
5.
Memantau input data yang wajib dilakukan oleh user di Kantor
Cabang secara berkala
6.
Meminta laporan kepada user-user di Kantor Cabang untuk
melihat pelaksanaan prosedur manajemen resiko di Kantor Cabang
7.
Menelpon/ email/ menghubungi user di Kantor Cabang untuk
mengingatkan jika ada input data/ prosedur yang kurang dilaksanakan
8.
Memberikan feedback langsung kepada user di Kantor
Cabang jika ada input data yang kurang atau prosedur yang tidak dilaksanakan
dengan baik
9.
Berdiskusi dengan user untuk mengatasi masalah yang mungkin
muncul dari kesalahan prosedur
10. Memberitahukan Manager
of Internal Control Branch jika ada data/ pelaksanaan prosedur yang dirasa
meningkatkan resiko Kantor Cabang bersangkutan
11. Berdiskusi dengan
manager of Internal Control Branch untuk solusi menurunkan resiko Kantor Cabang
bersangkutan, jika dibutuhkan
12. Menyampaikan
penyelesaian masalah yang bisa dilakukan kepada user langsung atau
melalui kepala Kantor Cabang bersangkutan
13. Mengumpulkan data untuk
menyusun evaluasi kinerja cabang
14. Memeriksa kelengkapan
dokumen transaksi operasional
Menyusun laporan resiko
operasional kantor Kantor Cabang
1.
Mengunduh data dari program/ sistem manajemen resiko yang digunakan user
di Kantor Cabang
2.
Meminta laporan tertulis bagi data yang belum tersedia dalam sistem
3.
Mengklasifikasikan data dalam kelompok sesuai kebutuhan
4.
Menganalisis data yang ada
5.
Membuat laporan berkala tentang kondisi resiko Kantor Cabang
berdasarkan data di program/ sistem yang ada
6.
Membuat rekomendasi tertulis tindakan untuk mengurangi resiko Kantor
Cabang, jika dibutuhkan
7.
Berdiskusi dengan Internal Control Branch untuk masalah tertentu,
jika dibutuhkan
8.
Menyerahkan laporan berkala resiko Kantor Cabang kepada Manager of
Internal Control Branch
9.
Merevisi laporan berkala, jika dibutuhkan
10. Menyusun Rencana Kerja
Tahunan Internal Control Branch dan menyampaikannnya kepada Manager
of Internal Control Branch.
11. Melakukan dokumentasi
berkas kerja.
Hubungan Kerja
•
Manager of Internal Control Branch : untuk pemeriksaan laporan dan
diskusi kondisi resiko kantor Kantor Cabang
•
Staf Risk Management di kantor pusat
: untuk proses pengumpulan data, jika dibutuhkan dan berdiskusi
•
User di Kantor Cabang : untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam proses
pengawasan pelaksanaan prosedur manajemen resiko di Kantor Cabang
Job Specification
Pendidikan : S1/S2 terakreditasi
minimal B
Pengalaman Perbankan : Minimal 1 tahun
Atau
tergantung kebutuhan serta peraturan yang digunakan bank
Silahkan berikan komentar atau saran atau
tambahan mengenai Deskripsi Pekerjaan Risk
Management Staff di atas.
0 komentar:
Post a Comment